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公司第三方内部审计单位竞价公告

一、资格条件

1、依法注册成立2年以上,合并设立可累计计算;

2、住所地在芜湖或芜湖市区设有分支机构;

3、具有良好的执业记录,按时按质完成审计工作任务,在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录,具备承担相应审计风险的能力;

4、具有良好的职业道德和社会声誉,认真执行有关财务、经济

审核的法律、法规和政策规定;

5、能够保守本企业的商业秘密,维护信息安全

二、主要工作内容

1.内部管理情况审计。重点审查会计核算、财务管理、资产管理、投融资管理、风险管理、物业管理、工程管理等内控制度建立、健全及有效执行情况。

2.会计资料的真实性、完整性;收支、损益真实性、合法性、对企业资金的来源与流向及其效益情况和收益审计

3.公司资产处理(招拍挂及评估手续资料完善性)、资产分类台账明细及收缴、出售情况核查;商品房小区销售价格执行情况及营销费用使用情况核查。

6.项目前期规划方案及设计图纸的报批手续的完整性核查、工程量清单及控制价编制资料、房屋权证办理手续及其档案资料的核查。

7.各项目招投标资料及程序的合规性、项目工程变更及其合同外工程量增减手续的完善性、各项目现场进度及其拨付款的审批情况、各项目工程保修期内质量问题处理情况、安全问题的应急方案、各小区质量检查情况项目竣工验收后的审价决算制度执行情况的核查。

8.“三重一大”制度执行情况审计。重点审查重大决策事项、

重要人事任免事项、重大项目安排事项、大额资金运作事项决策程序

的民主性、科学性、合规性,决策结果的可行性和效益性。涉及到的

相关事项应查阅办公会会议纪要。

9.三公经费使用情况审计。根据中央八项规定和六条禁令,

审查三公经费使用情况。重点审查公务接待费是否做到“五单合一”,

接待菜单中是否有香烟等不合规情况,接待标准、陪餐人数是否符合

公务接待规定,是否存在违规列支接待费用情况,接待报销单据是否

有明细清单;公车数量是否超编,运行费用是否高于一般平均水平等。

10.编制管理执行情况审计。重点审查是否存在超核定职数和

规格配备干部事项;是否存在超核定限额录用、调任、转任、聘任(包括物业现场工作人员),已调离人员是否办理核减编制手续等。

11.职工薪金发放情况审计。根据市国资委下达的薪金计划和

市政府的有关规定,检查职工薪金制度执行情况。

12.物业公司财务收支台账及分类明细(收入类,按物业费、添置设施设备租金、代收水电、燃气费、公共能耗费、半经营性资产收费、装潢保证金及其它;支出类,按物业服务费、代付水电、燃气费、设施设备购置费、退付装潢保证金、公共能耗费、维修维护费、人员经费等)、物业维修定额及维修情况实物资产移交手续及招投标资料手续的完整性核查

三、审计范围

2015年1月至2018年12月集团公司及其全资子公司的经营情况。

四、报名、竞价时间及地点

1、报名时间:2018年9月20日至2018年9月25日,

报名地点:芜湖市瑞祥路88#皖江财富广场A1号楼8层芜湖宜居投资(集团)有限公司审计监督部。

2、竞价时间:2018年9月26日15:00分;

竞价地点:芜湖市瑞祥路88#皖江财富广场A1号楼8层芜湖宜居投资(集团)有限公司审计监督部。

五、费用支付

由应聘单位自主报价,由报价最低的单位承担本次内部审计工作。合同签订后支付其合同价款的30%,待交付报告一次性支付剩余价款

六、需提交的相关材料

《会计师事务所营业执照》、《会计师事务所执业证书》复印件、报价函(附件1)、法定代表人授权委托书。

七、联系方式

联系人:王梦娇     联系电话:0553-2882039/18110295960

 

 

日期:2018年9月20日